许昌市建安区审计局2024年度预算执行情况审计结果
建安区审计局自2025年5月19日至8月22日,对建安区审计局2024年度预算执行情况进行了审计。现将审计结果公告如下:
一、被审计单位基本情况
建安区审计局内设6个职能部门和1个事业单位建安区审计事务中心。截至2024年底实有人员63人。
2024年底建安区审计局账面反映资产总计868419.7元,负债2118595.09元,净资产-1250175.39元。 2024年收入总计13071535.07元,支出总计13263526.35元,本年盈余-191991.28元。
二、审计评价意见
审计结果表明:建安区审计局提供的会计资料和其他证明材料,基本真实地反映了其财务收支的情况;基本遵守有关财经法规,但还存在内部管理制度不健全、网络安全工作责任落实不到位等问题。
三、审计发现的主要问题
(一)内部管理制度不健全
(二)网络安全工作责任落实不到位
四、审计处理情况和建议
对上述问题,审计机关依法出具了审计报告,对内部管理制度不健全、网络安全工作责任落实不到位问题要求积极整改,加强内部管理、完善相关制度。
针对审计发现问题,建安区审计局建议:建立健全内控管理机制,明确直接责任人,制订本部门网络安全工作责任制实施办法,细化实施措施,加强监督检查,充分发挥制度约束作用。
五、审计发现问题的整改情况
目前,以上问题建安区审计局已完成整改。具体整改结果由建安区审计局向社会公告。