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许昌市建安区审计局审计结果公告2023年第2号

【信息时间:2023-11-29 11:00   阅读次数:【字号 我要打印关闭

许昌市建安区发展和改革委员会2022年度预算执行情况审计结果 

建安区审计局自2023年5月4日至8月31日,对建安区发展和改革委员会2022年度预算执行情况进行了审计。现将审计结果公告如下:

一、被审计单位基本情况

建安区发展和改革委员会内设办公室、政策研究和产业规划股、国民经济综合股等9个股室。下设二级机构重点项目建设服务中心、价格成本管理所、价格认证中心。截止2022年底建安区发展和改革委员会在职人员26人。

2022年底建安区发展和改革委员会账面反映资产总计26434024.19元,负债总计1914854.34元,净资产总计24519169.85元。2022年收入总计20757703.97元,支出总计24122350.49元,本年盈余-3364646.52元。

二、审计评价意见

审计结果表明:建安区发展和改革委员会提供的会计资料和其他证明材料,基本真实地反映了其财务收支的情况;基本遵守有关财经法规,但还存在决算报表编制不准确、应缴未缴个人所得税等问题。

三、审计发现的主要问题

(一)决算报表编制不准确

(二)应缴未缴个人所得税

(三)合同签订不规范

(四)会计手续不完善

(五)内部控制制度执行不到

四、审计处理情况和建议

对上述问题,审计机关依法出具了审计报告,对决算报表编制不准确、应缴未缴个人所得税、合同签订不规范、会计手续不完善、内部控制制度执行不到问题要求积极整改,加强预算管理、缴纳应缴纳的个人所得税、加大财务收支力度完善相关制度。

针对审计发现问题,建安区审计局建议:严格按照《中华人民共和国会计法》的规定,加强对预决算支出的管理和监督,认真落实国家规定和上级有关部门制定的各项规章制度,完善相关会计手续。建立健全财务制度,规范单位财务行为,合理安排支出,强化内部控制和监督,厉行节约,充分发挥财政资金的应有作用,提高资金使用效益。严格执行财经制度,建立健全内控约束制、提高财务人员业务素质和能力,完善健全财务会计手续,规范资金核算和管理,确保会计信息的真实性、完整性。

 

五、审计发现问题的整改情况

目前,以上问题建安区发展和改革委员会正在整改。具体整改结果由建安区发展和改革委员会向社会公告。