许昌市建安区市场监督管理局2022年度预算执行情况审计结果
建安区审计局自2023年8月7日至9月28日,对建安区市场监督管理局2022年度预算执行情况进行了审计。现将审计结果公告如下:
一、被审计单位基本情况
建安区市场监督管理局内设办公室、法规股、政务服务股、信用监督股、质量监督管理股等18个股室。下设2个直属机构,派出机构18个。截止2022年底在职人员366人。
2022年底建安区市场监督管理局账面反映资产总计30854271.04元,负债总计4449682.49元,净资产总计26404588.55元。2022年收入总计57012225.37元,支出总计65301247.52元,本年盈余-8289022.15元。
二、审计评价意见
审计结果表明:建安区市场监督管理局提供的会计资料和其他证明材料,基本真实地反映了其财务收支的情况;基本遵守有关财经法规,但还存在决算报表不准确、未开展内部审计工作等问题。
三、审计发现的主要问题
(一)决算报表编制不准确
(二)未开展内部审计工作
(三)公务用车管理使用不规范
四、审计处理情况和建议
对上述问题,审计机关依法出具了审计报告,对决算报表编制不准确、未开展内部审计工作、公务用车管理使用不规范问题要求积极整改,加强预算管理、加大财务收支力度完善相关制度。
针对审计发现问题,建安区审计局建议:严格执行《中华人民共和国预算法》、《部门决算制度》的有关规定,按照编制的年初预算、年底决算合理安排资金,做到内容真实、数额准确。建立健全内部管理制度,规范内部控制管理,提高管理水平和风险防范能力。强化审计整改意识,对此次审计发现的问题,建安区市场监督管理局要以规范管理为目的,切实落实责任,避免问题再次发生。
五、审计发现问题的整改情况
目前,以上问题建安区市场监督管理局正在整改。具体整改结果由建安区市场监督管理局向社会公告。