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许昌市建安区审计局审计结果公告2021年第10号

【信息时间:2021-12-24 11:59   阅读次数:【字号 我要打印关闭

许昌市建安区信访局

2020年度预算执行情况审计结果

 

建安区审计局自2021年6月23日至11月10日,对建安区信访局2020年度预算执行情况进行了审计,现将审计结果公告如下:

一、被审计单位基本情况

建安区信访局内设办公室、综合信访股、复查股。下设信访复查中心、驻北京信访工作站、驻郑州信访工作站。截至2020年底在职人员31人。

2020年底建安区信访局账面反映资产总计650827.87元,负债总计188676.58元,净资产总计462151.29元。2020年收入合计5692068.05元,支出合计6639675.7元,本期盈余-947607.65元。

二、审计评价意见

审计结果表明:建安区信访局提供的会计资料和财务数据基本真实地反映了其财政财务收支活动和资金管理情况,会计处理基本符合《会计法》、《行政单位财务规则》等相关财经法律、法规的规定,内控制度基本健全有效,会计基础工作基本规范。但还存在决算报表编制不准确、会计手续不完善等问题。

三、审计中发现的主要问题

(一)决算报表编制不准确

(二)超预算支出

(三)会计手续不完善

四、审计处理情况和建议

对上述问题,建安区审计局已依法出具了审计报告。对决算报表编制不准确问题,及时核对决算报表与会计账簿,做到数据真实一致;对超预算支出问题,应当加强预算管理,按照批复的额度和开支范围执行;对会计手续不完善问题,应规范会计核算,完善支出手续。

针对审计发现的问题,建安区审计局建议:严格执行《预算法》、《部门决算制度》的有关规定,按照编制的年初预算、年底决算合理安排资金,做到内容真实、数额准确;严格按照《会计法》的规定,如实反映财政财务收支情况,保证财政财务收支真实、合法;加强财务管理,建立健全财务制度,规范单位财务行为和相关会计手续,加强资金核算和管理。

五、审计发现问题的整改情况

目前, 以上问题建安区信访局积极落实整改。具体整改结果由建安区信访局向社会公告。